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内部审计质量控制管理(2)

作者:论文发表网 更新时间:2016-03-21 12:30:18
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  2.3明确国有企业内部审计工作的发展方向与目标
  依据国有企业的发展目标,在完善企业会计管理工作的基础上,将内部审计工作的重心转向提高企业效益和内控制度审计的范畴。国有企业为了适应现代企业的发展要求,就必须将内部审计职能向管理、服务和监督等多种职能方面转变,通过改善组织管理,增加组织价值,实现组织目标,确保国有国有资产的安全和有效。所以,当前国有企业的内部审计要通过审计发现企业存在的隐患和问题,引起企业关注并加以纠正,同时,针对企业在深化改革当中遇到的问题和困难,通过调查及时加以反映,提出建议,对未来风险发生的可能性时时关注,为企业经济运行健康保驾护航。国企内审最重要的是监督企业资产负债损益是否真实、企业决策是否符合科学、民主的法定程序,避免企业因决策失误造成的重大损失。同时,关注企业的内部管理、内控制度、分配状况,有没有重大的损失浪费问题。
  2.4.创新审计方法,加强审前征集审计线索。
  当一个单位的管理层有预谋的从事舞弊活动事件时,单位制定的内部控制制度对其起不到约束作用,审计人员所接触到的记录经济活动行为的载体似乎是合规合法的,此时审计人员很难就会计资料所记录的事项作出符合审计目标的专业判断。另一方面,信息的不对称性也决定了审计人员对审计客体的经济活动行为的了解是不充分的,在审计人员处于信息掌握的劣势地位去揭示审计客体舞弊问题往往如大海捞针。所以,应在审计进点前投入大量的精力做好审前走访调查工作,征集审计线索,确保审计质量。可以通过相关载体公告审计事项并提供审计组联系方式,走访调查时,访问对象、谈话技巧与方式方法、调查的内容以及陪同人员等因素都会影响真实结果,审计人员按照审计目标的需要突击而秘密的进行会有明显的效果,反之,如果审计人员将走访调查事项告知被审计人,走访调查的结果往往令审计人员失望或无功而返。

  结语:可见,国有企业的内部监控与内部审计质量控制紧密相关,内部审计是企业内部监控的重要内容和基本手段,能保障国有企业资产的增值和安全,防范出现经营风险和投资风险。所以,国有企业要加强内部审计质量控制与管理,建立健全内部审计制度,提高国有企业的管理水平,促进企业健康发展与壮大。

  参考文献:
  [1] 王进. 国有企业内部审计存在问题及改进对策[J]. 现代企业教育, 2010,(22)
  [2] 邢菁, 刘成斌. 试析国有企业成本管理的问题与对策[J]. 忻州师范学院学报, 2007,(05)
  [3] 黄君乐. 高职院校内部审计存在的问题及对策[J]. 贵州教育学院学报, 2008,(05)

 

 

 

内部审计质量控制管理(2)
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